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Despesas Gerais

Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos

Despesas Gerais

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Última atualização:
2026-02-24 13:00:33
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Apresentando 11 de um total de 11 resultados para o ano 2024
Data Empenho Favorecido Histórico Empenhado Liquidado Pago Detalhes
01/10/2024 2024NE0000117
55.363.082 ROGERIO JUNIO BATISTA DE ARAUJO
55.363.082/0001-20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS PRESTACAO DE SERVICO SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAL RESPONSAVEL PELA TRAMITACAO DAS PASTAS DE PROJETOS LEI NAS COMISSOES LEGISLATIVA, E REVISAO DOS PARECERES DOS VEREADORES
R$ 3.500,00 R$ 3.500,00 R$ 3.500,00
01/10/2024 2024NE0000118
SARAH DE SA XAVIER
36.168.984/0001-61
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DE AQUISICAO DE CANETAS PARA AS SESSOES DO PODER LEGISLATIVO
R$ 75,00 R$ 75,00 R$ 75,00
01/10/2024 2024NE0000119
MARCOS ANTONIO FERREIRA LACERDA 08784419482
31.817.650/0001-58
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL EXPEDIENTE(TONER) PARA IMPRESSORAS
R$ 229,50 R$ 229,50 R$ 229,50
02/09/2024 2024NE0000111
F. DE ASSIS MUNIZ FILHO
50.950.988/0001-28
SERVICOS OPERACIONALIZACAO E MONITORAMENTO DO SISTEMA DE APOIO PROCESSO LEGISLATIVO SAPL DA CAMARA DE VEREADORESDO MUNICIPIO DO GRANITOPE, NO ENDERECO ELETRONICO DO PODER LEGISLATIVO.
R$ 12.000,00 R$ 12.000,00 R$ 12.000,00
02/09/2024 2024NE0000112
PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA MONTEIRO 09534388483
32.434.780/0001-74
VALOR QUE SE EMPENHA PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA TECNICA OPERACIONAL DE FINALIZACAO DO PLANO ANUAL DE CONTRATACAO EXERCICIO 2025 DO PODER LEGISLATIVO
R$ 4.800,00 R$ 4.800,00 R$ 4.800,00
02/09/2024 2024NE0000113
COMERCIAL NELSON DE OLIVEIRA LTDA
12.599.593/0001-33
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO
R$ 102,47 R$ 102,47 R$ 102,47
02/09/2024 2024NE0000114
JEFFERSON SALU GALVAO
22.588.386/0001-37
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRESTACAO DE SERVICO DE PARAMETRIZACAO DE DADOS PARA ESOCIAL E REVISAO DE DADOS SISTEMA SAGRES
R$ 1.700,00 R$ 1.700,00 R$ 1.700,00
02/09/2024 2024NE0000115
ALENCAR MOVEIS E ELETRO
10.993.648/0001-60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DE AQUISICAO DE TV PARA PLENARIO AUGUSTINHO JANUARIO, DO PODER LEGISLATIVO
R$ 2.655,00 R$ 2.655,00 R$ 2.655,00
02/09/2024 2024NE0000116
LUIS C. DA SILVA ME
24.535.819/0001-11
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AQUISICAO DE AGUA MINERAL E GAS PARA A CAMARA DE VEREADORES DE GRANITO
R$ 3.000,00 R$ 2.554,00 R$ 2.554,00
23/08/2024 2024NE0000110
COMERCIAL NELSON DE OLIVEIRA LTDA
12.599.593/0001-33
VALOR SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE GRANITO PE.
R$ 125,00 R$ 125,00 R$ 125,00
02/01/2024 2024NE0000011
PAULO HENRIQUE DE ALENCAR SILVA
52.817.887/0001-09
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS PRESTACAO DE SERVICOS NA ASSESSORIA ORIENTATIVA DE ATUALIZACAO DOS DADOS DO GESTOR COM REGISTRO CARTORAL JUNTO AOS ORGAOS, E INSTITUICAO FINANCEIRA
R$ 1.200,00 R$ 1.200,00 R$ 1.200,00