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Despesas Gerais

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Última atualização:
2026-02-24 13:00:33
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Apresentando 20 de um total de 20 resultados para o ano 2022
Data Empenho Favorecido Histórico Empenhado Liquidado Pago Detalhes
19/12/2022 2022NE0000116
JOAO PEREIRA DOS SANTOS 08164129445
41.835.550/0001-08
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA DE RESTAURACAO DE MOLDURAS E FOTOGRAFICAS DE ACERVO DOS EXVEREADORES E IMPRESSAO FOTOGRAFICA DE ALTA QUALIDADE DE AUTORIDADES JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE GRANITO
R$ 3.000,00 R$ 3.000,00 R$ 3.000,00
12/12/2022 2022NE0000106
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTACAO OBRIGACAO PATRONAL SERVIDORES VEREADORES E PRESTADORES DE SERVICOS AVULSOS DEZEMBRO 2022
R$ 2.079,96 R$ 2.079,96 R$ 2.079,96
05/10/2022 2022NE0000086
JRM INFORMATICA LTDA ME
24.257.736/0001-08
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE INFORMATICA
R$ 12.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00
03/10/2022 2022NE0000076
ONOFRE EUFRASIO DE LUNA NETO
***.***.114-98
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AUTORIZACAO DE 03 DIARIAS PARA VEREADOR PARTICIPAR DO ENCONTRO NORDESTINO DE LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, QUE ACONTECERA DE 13 A 15 DE OUTUBRO DE 2022 NA CIDADE DE RECIFE PE.REF. LEI 398 DE 06 DE MAIO DE 2019
R$ 1.500,00 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00
01/09/2022 2022NE0000069
JOAO BARBOZA LIMA 25873873453
46.103.060/0001-30
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DE LOCACAO DE VEICULO PASSEIO DE PLACA PFB6390 PE,MARCA I HYNDAI I30, ANO E MODELO 2010 2011 COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS COM QUILOMETRAGEM LIVRE,MOTORISTA E COMBUSTIVEL SOB A RESPONSABILIDADE DA CAMARA(CON
R$ 17.500,00 R$ 14.000,00 R$ 14.000,00
16/08/2022 2022NE0000065
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
09.795.881/0001-59
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA NA FISCALIZACAO DA REFORMA DA CAMARA OBJETO DO CONTRATO 016 2022
R$ 88,78 R$ 88,78 R$ 88,78
16/08/2022 2022NE0000066
PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO
11.040.888/0001-02
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DE ISS DESCONTADO DOS PRESTADORES DE SERVICO
R$ 2.871,79 R$ 2.871,79 R$ 2.871,79
16/08/2022 2022NE0000067
FORT EMPREENDIMENTOS EIRELI
42.991.474/0001-92
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR REFORMA DO PREDIO DA CAMARA DOS VEREADORES DO MUNICIPIO OBJETO PROCEDIMENTO LICITATORIO 002 2022 CONVITE 002 2022
R$ 70.439,35 R$ 50.585,79 R$ 49.656,71
16/08/2022 2022NE0000068
WANDERSON SILVA DE MENESES
***.***.133-34
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESEPSAS DE DIAS PARA O PRESIDENTE EM VIAGEM OFICIAL DA CAMARA A OUTRAS CIDADES
R$ 200,00 R$ 200,00 R$ 200,00
01/08/2022 2022NE0000062
CLEONICE P MOREIRA
08.227.032/0001-36
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, E MATERIAL DE LIMPEZA COPA E COZINHA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA.
R$ 5.000,00 R$ 370,70 R$ 370,70
01/08/2022 2022NE0000063
COMPESA
09.769.035/0001-64
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AO PREDIO DA CAMARA DE VEREADORES PELA CONCESSIONARIA DE AGUA E ESGOTO NO EXERCICIO DE 2022
R$ 1.000,00 R$ 854,60 R$ 854,60
01/08/2022 2022NE0000064
G & C SERVICOS
40.588.318/0001-50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRESTACAO DE SERVICO ASSESSORAMENTO NO PLANEJAMENTO DOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVO JUNTO A COMISSAO DE LICITACAO
R$ 11.000,00 R$ 8.800,00 R$ 8.800,00
13/07/2022 2022NE0000060
ALAN DE OLIVEIRA
***.***.704-05
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AUTORIZACAO DE 04 DIARIAS PARA VEREADOR PARTICIPAR DO ENCONTRO DE LEGISLATIVOS MUNICIPAIS NA SAIDA EM 13 07 2022 E RETORNO EM 16 07 2022
R$ 1.200,00 R$ 1.200,00 R$ 1.200,00
13/07/2022 2022NE0000061
HUGO HENRIQUE PESSOA DE SOUZA
***.***.034-35
PRESTACAO DE SERVICO NA ENTREGA RAPIDA DE CORRESPONDENCIAS DE DOCUMENTOS EM GERAL, A SEREM ENTREGUES NOS ENDERECOS DE AUTORIDADES, E MEMBROS DO LEGISLATIVO NO RECESSO E EM REPARTICOES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO
R$ 1.450,00 R$ 1.450,00 R$ 1.218,00
30/06/2022 2022NE0000056
ROZALI EUFRAUSINA DE OLIVEIRA
***.***.254-20
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AUTORIZACAO DE 02 DIARIAS PARA VEREADORA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE MULHERES VEREADORAS DE PERNAMBUCO NA CIDADE DE GRAVATAPE, PROMOVIDO UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL UVB
R$ 800,00 R$ 800,00 R$ 800,00
01/04/2022 2022NE0000046
P5 IMPORTS LTDA
45.430.946/0001-26
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESEPSAS DE AQUISICAO DE APARELHOS SMARTFONE PARA MODERNIZACAO E COMUNICACAO DE MIDIAS DA CAMARA
R$ 1.900,00 R$ 1.900,00 R$ 1.900,00
18/03/2022 2022NE0000036
ROZALI EUFRAUSINA DE OLIVEIRA
***.***.254-20
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AUTORIZACAO DE 04 DIARIAS PARA VEREADOR PARTICIPAR DO ENCONTRO NORDESTINO DE LEGISLATIVOS MUNICIPAIS NA CIDADE DE TRIUNFOPE, PROMOVIDO UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL UVB SAIDA EM 22 03 2022 E RETORNO EM 27 03 2022 REF. LEI 398 DE 06 DE MAIO DE 2019
R$ 1.600,00 R$ 1.600,00 R$ 1.600,00
01/02/2022 2022NE0000026
FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO D
18.335.922/0001-15
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DE SERVICOS CARTORIAIS, AVERBACAO E REGISTRO DE ATA DE POSSE DA DIRETORIA DA MESA DIRETORA
R$ 400,00 R$ 302,22 R$ 302,22
03/01/2022 2022NE0000016
CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTERAR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA PELA CONCESSIONARIA DE ENERGIA NO EXERCICIO DE 202S
R$ 5.000,00 R$ 3.625,51 R$ 3.625,51
03/01/2022 2022NE0000006
JOSE HEDIO LUIS 07580974410
24.023.268/0001-07
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTERAR DESPESAS DE CONTRATO PRESTACAO DE SERVICOS DE FILMAGEM DAS SESSOES ORDINARIAS, EXTRAORDINARIAS, SOLENES, AUDIENCIAS PUBLICAS, PARA ARQUIVO DA CAMARA E EDICAO E GRAVACAO DO MATERIAL PRODUZIDO EM FORMATO DE MIDIA EM CANAL YOUTUBE, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL. CONTRATO 001 2022
R$ 15.000,00 R$ 13.750,00 R$ 13.750,00